广西壮族自治区机关事务管理局
五象机关办公区服务中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心成立于2019年8月,隶属广西壮族自治区机关事务管理局,属财政全额拨款公益一类事业单位。中心主要职责为:承担自治区五象机关办公区(政协同心会堂)后勤服务保障工作。包括会务服务、公务用车保障、物业管理、绿化保洁、安全保卫、驻地会堂管理、设施设备维护、节能管理等工作;完成局领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心设九个科室:综合科、会务科、安全保卫科、车务管理科、基建维修科、服务科、资产管理科、设备管理科、物业科。
第二部分:广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
以上表格详见附件:广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度部门决算公开附表
第三部分:广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入797.02万元,其中本年收入为797.02万元,比2023年度决算数增加24.17万元,增长3.13%。收入具体情况如下::
1.一般公共预算财政拨款收入797.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金较2023年度决算数增加24.17万元,增长3.13%,主要原因是人员变动,工资福利支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)全年支出797.02万元,其中本年支出797.02万元, 较2023年度决算数增加24.17万元,增长3.13%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出576.15万元:主要用于发放人员工资及日常开展业务活动支出。较2023年度决算数增加13.54万元,增长2.41%,主要原因为人员变动,工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出121.60万元:主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。较2023年度决算数增加2.62万元,增长2.20%,主要原因为社保基数调整等,支出增加。
3.卫生健康支出37.99万元:主要用于缴纳医疗保险。较2023年度决算数增加2.47万元,增长6.95%,主要原因为医保基数调整,支出增加。
4.住房保障支出61.28万元:主要用于缴纳住房公积金。较2023年度决算数增加5.55万元,增长9.96%,主要原因为公积金基数调整,支出增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出为797.02万元,较2023年度决算数增加24.17万元,增长3.13%。其中:基本支出797.02万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.95万元,支出决算为797.02万元,完成年初预算的98.28%。具体支出情况如下:
(一)一般公共服务支出年初预算数为588.10万元,支出决算为576.15万元,完成年初预算97.97%。预决算差异主要原因是人员变动及工资福利调整,支出减少。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为124.83万元,支出决算为121.60万元,完成年初预算97.41%。预决算差异主要原因是社保基数降低,社会保障和就业支出类科目经费减少。
(三)卫生健康支出年初预算数为37.39万元,支出决算为37.99万元,完成年初预算101.6%。预决算差异主要原因是医保基数调整,支出增加。
(四)住房保障支出年初预算数为60.64万元,支出决算为61.28万元,完成年初预算101.06%。预决算差异主要原因是公积金缴存基数调整,支出增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.02万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出663.44万元,完成年初预算的100.07%。主要原因为人员岗位晋升、人员调入等追加工资福利。
(二)商品和服务支出118.21万元,完成年初预算的99%。主要原因为落实“过紧日子”要求,减少基本支出和公务活动。
(三)对个人和家庭的补助支出15.37万元,完成年初预算的53.80%。主要原因是根据单位情况据实列支。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度无政府性基金支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心2024年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心本年度“三公”经费年初预算为1.01万元,为公务接待费,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,主要原因是将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的方针,严控公务接待费开支。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出118.21万元,比年初预算数减少1.20万元,下降1%,比上年决算数增加9.22万元,增长8.46%,主要原因为人员变动,公务活动开支增加,主要支出为办公费、邮电费、劳务费、差旅费等。
(二)政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: